«Уралсвязьинформ»: результаты за январь-сентябрь 2008 года

Фото «Уралсвязьинформ»: результаты за январь-сентябрь 2008 года

ОАО «Уралсвязьинформ» (РТС и ММВБ: URSI/URSIP, ADR: UVYZY/UVYZYP) представляет неконсолидированные операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2008 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Выручка ОАО «Уралсвязьинформ» в январе-сентябре 2008 года составила 30,2 млрд. рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от услуг связи достигли 29,2 млрд. рублей, что на 6,3% больше показателя за январь-сентябрь 2007 года.

За счет опережающего роста доля нерегулируемых услуг (сотовой связи, передачи данных и Интернет) в доходах от услуг связи составила 46,4%. Наибольшая динамика роста отмечается по услуге широкополосного доступа в Интернет: количество пользователей за 12 месяцев увеличилось в 2 раза, а трафик передачи данных вырос в 6,5 раза. В текущем месяце ожидается подключение 500-тысячного пользователя широкополосного доступа.

Объем инвестиций за январь-сентябрь 2008 года составил 6 788,1 млн. рублей (+3,0% к аналогичному периоду 2007 года), в том числе инвестиции в новые услуги (сотовой связи, передачи данных и Интернет) составили 3 102,4 млн. рублей (45,7% от общего объема инвестиций).
Основные финансовые и операционные показатели

  9 мес. 2008 9 мес. 2007 Изменение
Финансовые
Выручка, млн. рублей 30 192,4 28 897,1 +4,5%
Операционные расходы, млн. рублей 24 341,6 21 733,8 +12,0%
EBITDA, млн. рублей 10 871,4 10 423,8 +4,3%
EBITDA margin 36,0% 36,1%  
Прибыль от продаж, млн. рублей 5 850,8 7 163,3 -18,3%
Operating margin 19,4% 24,8%  
Прибыль до налогообложения, млн. рублей 4 128,3 4 909,2 -15,9%
Чистая прибыль, млн. рублей 2 882,8 3 407,2 -15,4%
Net margin 9,6% 11,8%  
Операционные
Количество абонентов:
фиксированной связи, тыс.
мобильной связи, тыс.
широкополосного доступа, тыс.
  3 712,5
5 522,3
462,3
  3 687,0
4 843,3
235,5
  +0,7%
+14,0%
+96,3%
Цифровизация сетей местной связи 74,5% 73,6%  
Среднесписочная численность работников, чел. 23 767 26 543 -10,5%

Доходы от услуг связи

Услуги, млн. рублей 9 мес. 2008 Удельный вес 9 мес. 2007 Удельный вес Изменение
Сотовой связи 9 844,9 33,7% 9 190,0 33,4% +7,1%
Местной телефонной связи 7 633,3 26,1% 7 785,5 28,3% -2,0%
Присоединения и пропуска трафика 3 899,5 13,3% 3 856,2 14,0% +1,1%
Внутризоновой телефонной связи 3 758,0 12,9% 3 804,6 13,8% -1,2%
Телеграфной связи, передачи данных и телематические услуги 3 723,2 12,7% 2 486,0 9,1% +49,8%
в т.ч. телематические услуги и услуги передачи данных 3 596,7 12,3% 2 359,8 8,6% +52,4%
Радиосвязи, радиовещания, телевидения 371,3 1,3% 368,4 1,3% +0,8%
Прочие 5,5 0,0% 22,0 0,1% -75,0%
Итого доходов от услуг связи 29 235,7 100,0% 27 512,7 100,0% +6,3%

На динамику доходов от услуг связи оказали влияние следующие факторы:

+1 237,2
млн. рублей
Доходы от услуг передачи данных и доступа в Интернет возросли на 52,4% за счет:
- увеличения количества пользователей широкополосного доступа в 2 раза – до 462,3 тыс.;
- роста потребления Интернет-трафика в 6,5 раза – до 12,9 Тб.
+654,9
млн. рублей
Доходы от услуг сотовой связи увеличились на 7,1% за счет увеличения количества абонентов на 14,0% – до 5 522,3 тыс. ARPU за январь-сентябрь 2008 года составил 204,4 рубля (221,8 рубля в аналогичном периоде прошлого года).
+43,3
млн. рублей
Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика увеличились на 1,1% за счет увеличения обмена трафиком со сторонними операторами связи.
-46,6
млн. рублей
Доходы от услуг внутризоновой телефонной связи уменьшились на 1,2% вследствие сокращения трафика соединений.
-152,2
млн. рублей
Доходы от услуг местной телефонной связи снизились на 2,2% вследствие:
- изменения структуры распределения абонентов по выбранным тарифным планам (снижение доли тарифного плана с абонентской системой оплаты, увеличение доли тарифного плана с повременной системой оплаты);
- снижения тарифов на дополнительные услуги, введение нового принципа тарификации «неполных» минут.
С 1 сентября 2008 года доведен до предельного уровня, установленного Федеральной службой по тарифам, тарифный план с абонентской системой оплаты, что приведет к увеличению выручки от услуг местной телефонной связи в четвертом квартале 2008 года.

Структура операционных расходов

Показатель, млн. рублей 9 мес. 2008 Удельный вес 9 мес. 2007 Удельный вес Изменение

Расходы на оплату труда

5 236,6 21,5% 5 070,9 23,3% +3,3%

Отчисления на социальное страхование

1 130,5 4,7% 1 088,1 5,0% +3,9%

Амортизация

3 851,7 15,8% 3 205,5 14,8% +20,2%

Услуги операторов связи

4 330,4 17,8% 3 732,7 17,2% +16,0%

Материалы

1 590,0 6,5% 1 421,1 6,5% +11,9%

Услуги сторонних организаций

2 303,4 9,5% 1 886,9 8,7% +22,1%

Прочие расходы,
в том числе:

5 899,0 24,2% 5 328,6 24,5% +10,7%

агентские вознаграждения

1 555,2 6,4% 1 879,4 8,7% -17,3%

отчисления в фонд универсального обслуживания

300,8 1,2% 283,8 1,3% +6,0%

арендная плата

2 047,0 8,4% 1 444,4 6,7% +41,7%

Итого расходов

24 341,6 100,0% 21 733,8 100,00% +12,0%

На изменение операционных расходов ОАО «Уралсвязьинформ» в январе-сентябре 2008 года оказали влияние следующие факторы:
- увеличение суммы амортизационных отчислений на 646,2 млн. рублей (+20,2%) связано с вводом новых объектов в эксплуатацию;
- в составе прочих расходов на 602,6 млн. рублей (+41,7%) увеличились расходы по статье арендная плата, что связано с ростом объема лизинговых платежей (с использованием лизинговых схем реализовывалась программа оказания универсальных услуг связи с использованием таксофонов, убытки от оказания данных услуг компенсируются из резерва универсального обслуживания);
- увеличение затрат по услугам операторов связи на 597,7 млн. рублей (+16,0%) связано с увеличением количества абонентов мобильной связи и доступа в Интернет и, как следствие, платежей за завершение вызова и на приобретение магистрального Интернет-трафика;
- продолжение программ по оптимизации численности персонала и системы оплаты труда удержали увеличение расходов на заработную плату и на социальные отчисления (+3,3% и +3,9% соответственно) значительно ниже динамики роста операционных расходов в целом; доля заработной платы и социальных отчислений в структуре операционных расходов уменьшилась до 26,2%;
- в составе расходов по статье «Услуги сторонних организаций» на 29,0% (до 1 119,0 млн. рублей) увеличились расходы на содержание и ремонт.

Комментарии 0
    Новости по теме Новости компаний